Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310258 letenky Dutková, Miartuš Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 456,00 € 13.03.2023 26.04.2023 Faktúra
202310288 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 743,58 € 13.03.2023 05.05.2023 Faktúra
202310467 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 732,00 € 13.03.2023 23.06.2023 Faktúra
OBJ2023/138 olejový servis, výmena peľového filtra, výmena brzdovej kvapaliny, výmena pneumatík a uskladnenie na služobnom motorovom vozidle MZ SR Volksvagen Caravelle BT070ET, ČZ OB052549 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 454,80 € 10.03.2023 08.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/139 hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 732,00 € 10.03.2023 08.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/140 zabezpečenie obedov pre členov Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád na MZ SR na rok 2023 ( SFLP ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 600,00 € 10.03.2023 08.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310236 vyúčtovanie platn. programu CENKROS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KROS a.s. 31635903 645,60 € 10.03.2023 07.04.2023 Faktúra
202310244 SLA portál kateg. 1.2-3.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 642,85 € 10.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310245 servisné práce SKYLINK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MM-Sat s.r.o. 47480025 364,00 € 10.03.2023 20.04.2023 Faktúra
202310268 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 10.03.2023 26.04.2023 Faktúra
202310254 servis klim. jednotiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 15 230,40 € 10.03.2023 27.04.2023 Faktúra
202310270 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 621,00 € 10.03.2023 02.05.2023 Faktúra
OBJ2023/136 odstránenie závad po jarnom servise klimatizačných zariadení v budove MZ SR ( výmena filtrov vzduchotechniky v novej serverovni ) na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 330,72 € 09.03.2023 07.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/133 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 575,60 € 09.03.2023 07.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/134 2 x letenka Viedeň - Brusel 13.3.2023 2 x letenka Brusel - Viedeň 14.03.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 456,00 € 09.03.2023 07.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/135 zabezpečenie tovaru a služby inštalácie a konfigurácie Firewallov Fortigate 401F-2 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 77 856,00 € 09.03.2023 07.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/137 zabezpečenie marketingových a grafický prác súvisiach s podujatím konferencie ITAPA Health&Care 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 5 000,00 € 09.03.2023 07.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310242 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 263,20 € 09.03.2023 20.04.2023 Faktúra
OBJ2023/131 predplatné tlače na rok 2023 - 2. kvartál 1.4.2023-30.06.2023 - Nový čas-1 ks ( KO), Pravda-3 ks ( KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctví a medicína-1 ks ( KO) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 257,10 € 08.03.2023 06.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/130 hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 732,00 € 08.03.2023 06.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka