Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2023/117 Občerstvenie (podľa špecifikácie) na podujatí: ,,Príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier". Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 719,28 € 01.03.2023 30.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/118 „Veľké tlačiarne pre MZ SR“ -7 ks na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27.02.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SOFOS, a. s. 31318347 39 900,00 € 01.03.2023 30.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310162 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 305,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310168 servis služ. vozidla BL097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 629,09 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310172 prehliadka EPS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310175 prehliadka EZS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310153 záloha elektrina 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 961,33 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310154 záloha plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310160 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310169 nájom Bárdosova 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.03.2023 12.04.2023 Faktúra
202310180 školenbie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 117,60 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310181 seminár zber fin. nástrojov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310183 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310184 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310185 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 749,16 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310186 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 489,70 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310187 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310188 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 477,91 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310195 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 720,72 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310190 služby SLA pre IKT 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.03.2023 14.04.2023 Faktúra