Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2023/117 | Občerstvenie (podľa špecifikácie) na podujatí: ,,Príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier". | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 719,28 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/118 | „Veľké tlačiarne pre MZ SR“ -7 ks na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27.02.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 39 900,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310162 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 305,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310168 | servis služ. vozidla BL097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,09 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310172 | prehliadka EPS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310175 | prehliadka EZS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310153 | záloha elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 961,33 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310154 | záloha plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310160 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
202310169 | nájom Bárdosova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
202310180 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310181 | seminár zber fin. nástrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310183 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310184 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310185 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,16 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310186 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 489,70 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310187 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310188 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 477,91 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310195 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,72 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
202310190 | služby SLA pre IKT 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |