Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310064 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 976,63 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310066 Zimná údržba 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 2 060,16 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310076 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 405,72 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310078 prenájom Bárdošová 1/2023 douctovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 316,87 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
202310071 letenky Debnárova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 962,00 € 31.01.2023 15.03.2023 Faktúra
202310069 strážne služby Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 356,42 € 31.01.2023 16.03.2023 Faktúra
202310085 strážne služby 1/20236 Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 9 633,02 € 31.01.2023 17.03.2023 Faktúra
202310100 odborná prehliadka I.Q 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.01.2023 22.03.2023 Faktúra
202310089 zrážková voda 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 165,72 € 31.01.2023 28.03.2023 Faktúra
202310084 strážne služby 1/2023 Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 901,28 € 31.01.2023 24.03.2023 Faktúra
202310113 vyúčtovanie elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 528,02 € 31.01.2023 23.03.2023 Faktúra
202310114 vyúčtovanie plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 672,45 € 31.01.2023 24.03.2023 Faktúra
202310094 správa a dohľad nad call. system 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 31.01.2023 28.03.2023 Faktúra
202310081 podpora softvéru- 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.01.2023 31.03.2023 Faktúra
202310092 SLA Service Support Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 InterWay, a. s. 35728531 40 200,00 € 31.01.2023 31.03.2023 Faktúra
202310095 stravovanie AK na rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 92,40 € 31.01.2023 31.03.2023 Faktúra
202310135 stravovanie zamestnancova 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 12 592,80 € 31.01.2023 05.04.2023 Faktúra
202310136 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 3 996,00 € 31.01.2023 08.04.2023 Faktúra
202310203 Zabezpečenie IT podpory 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.01.2023 13.04.2023 Faktúra
202310204 Zabezpečenie prevádzky softvéru 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.01.2023 13.04.2023 Faktúra