Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2023/059 1x prístup do systému FOAF balík biznis na 12 mesiacov pre potreby MZ SR/SEPP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Foaf s.r.o. 36774421 238,80 € 01.02.2023 04.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310067 prehliadka EPS 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
202310068 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.02.2023 15.03.2023 Faktúra
202310074 záloha elektrina 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310075 záloha plyn 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 207,41 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310077 nájom Bárdosova 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310083 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 998,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Faktúra
202310104 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,30 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310105 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 513,34 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310106 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 387,13 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310107 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 514,19 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310108 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310109 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310119 členský poplatok r. 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
202310096 služby SLA pre IKT 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.02.2023 31.03.2023 Faktúra
202310103 telek. služby 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 473,48 € 01.02.2023 04.04.2023 Faktúra
OBJ2023/054 20 x licencie pre MS Office 365 pre potreby MZ SR na cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 54533813 1 340,16 € 31.01.2023 04.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/053 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 986,90 € 31.01.2023 04.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/055 Prevádzka call centrového systému a poskytnutie technickej podpory pre potreby Call centra MZ SR na základe VO ZsNH podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 6 672,00 € 31.01.2023 04.04.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310060 prehliadka EPS 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 31.01.2023 11.03.2023 Faktúra