Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310162 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 305,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310168 servis služ. vozidla BL097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 629,09 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310172 prehliadka EPS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310175 prehliadka EZS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.03.2023 08.04.2023 Faktúra
202310153 záloha elektrina 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 961,33 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310154 záloha plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310160 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310169 nájom Bárdosova 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.03.2023 12.04.2023 Faktúra
202310180 školenbie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 117,60 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310181 seminár zber fin. nástrojov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310183 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310184 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310185 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 749,16 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310186 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 489,70 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310187 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310188 telek. služby 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 477,91 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310195 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 720,72 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
202310190 služby SLA pre IKT 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.03.2023 14.04.2023 Faktúra
202310179 geodetické zameranie Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Miroslav Podhora - IsGeo 41051840 4 212,00 € 01.03.2023 15.04.2023 Faktúra
202310222 letenka Nemčok, Matloňová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 2 226,00 € 01.03.2023 20.04.2023 Faktúra