Faktúry
Počet záznamov: 18231
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120169 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120169 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120168 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120168 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120166 | dodávka vakcín NsP Rožnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120166 | dodávka vakcín NsP Rožnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120165 | dodávka vakcín Lipt. nemocnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191202 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 39 335,38 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191201 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 23 035,47 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191201 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 23 035,47 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191199 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie spol. s r.o. | 31718710 | 825,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191199 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie spol. s r.o. | 31718710 | 825,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190696 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEGAR, s. r. o. | 44489218 | 22 659,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120404 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120405 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120407 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120408 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120409 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120410 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120411 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120412 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190692 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica | 35679956 | 29 272,30 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190691 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VDT s.r.o. | 50537288 | 25 599,92 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190689 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 20 837,85 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190688 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 122 498,50 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190687 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GASTROSTOMED, s. r. o. | 43861806 | 25 898,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190686 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná stredná odborná škola s.r.o. | 47365773 | 29 562,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190685 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 16 156,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190683 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 20 442,86 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190681 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 21 000,35 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |