Faktúry
Počet záznamov: 18222
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202192731 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 15 419,30 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192730 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192729 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192728 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192727 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 277,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110520 | služby soft. podpor IMuthes 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110514 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 722,16 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192723 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 20 609,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192722 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 18 228,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192721 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 19 630,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110512 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 301,20 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110511 | vodné stočné 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,78 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110510 | zrážková voda 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192709 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 885,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110500 | strážne služby MA a Rázsochy 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192708 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 595,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192707 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 851,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192706 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 11 777,68 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192705 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 13 517,68 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192697 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 20 081,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192692 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOMATO s.r.o. | 45246734 | 18 248,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192689 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NATKA, s. r. o. | 47924918 | 20 375,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192680 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 23 059,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192679 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCTAVIANUS, s.r.o. | 36361101 | 19 362,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192676 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. | 36817317 | 28 763,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192674 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HH Investment s.r.o. | 52712745 | 20 165,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192673 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Phoenix Corporation, s. r. o. | 36745774 | 185 165,30 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192672 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 21 189,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192671 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 24 373,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 20 005,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |