Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22004

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911048 vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 702,85 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0132 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 21 000,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
2019K0133 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná služba Košice 00606731 12 600,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0267 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transfúzna služba SR 30853915 285 000,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
201990061 poistenie ZPC 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 112,06 € 30.09.2019 07.11.2019 Faktúra
201911034 paušál 9/2019 tech. podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911035 softverova podpora 9/2019 Imuthes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911036 vodné stočné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911038 prenájom mob. WC 9/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911039 upratovacie služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911029 stravovanie členov KK 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 29,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201911037 prenájom mobilného WC 9/2019 Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201911043 letenky Foldesová, Spacek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 078,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201911044 letenky debnárová Eva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 599,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201911014 strážne služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 30.09.2019 14.11.2019 Faktúra
201911028 stravovanie zmaestnancov MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 288,75 € 30.09.2019 14.11.2019 Faktúra
201911027 stravovanie členov AK 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 33,60 € 30.09.2019 28.11.2019 Faktúra
201911046 paušál 9/2019 tech. podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.09.2019 21.11.2019 Faktúra
201911050 právne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 2 376,00 € 30.09.2019 22.11.2019 Faktúra
201911051 práv. poradenstvo Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 2 592,00 € 30.09.2019 22.11.2019 Faktúra