Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911192 paušál 10/2019-IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911199 pramenitá voda MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 405,36 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911200 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 10 190,21 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 4 799 600,17 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911235 vyúčtovanie poplatku za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 166,80 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/486 servis služ. vozidla BA 980 XZ- kontrola bŕzd, kontrola tech.stavu a prezutie pneumatík na základe ČZ OB033969. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 839,14 € 08.11.2019 07.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/485 predplatné tlače na rok 2020 ( HN-20 x, HN online-1 x, Zdravotnícke noviny - 4x) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 4 793,10 € 08.11.2019 07.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911215 zabezp. dodávok pre IS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911220 letenky Rosochová Jana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 681,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911238 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec 37886479 11,55 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911233 spravodajsky servis a monitoring Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911236 HM - el. energia 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,70 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911237 HM - spotreba plynu 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 6,17 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911393 vyúčtovanie školenia ITAPA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 228,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911395 vyúčtovanie školenia ITAPA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 228,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911219 nákup pneumatík na služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGUMA, s.r.o. 34111859 2 760,00 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911232 prenájom priestorov 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911242 úprava S a komponentov pre podpisovanie el. rozhodnutí VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 38 400,00 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911209 vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AKO, s.r.o. 35863781 36 694,80 € 06.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201990071 refundácia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra