Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22004

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911041 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 40,75 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911030 strážne služby objektu MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 729,94 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
OBJ2019/438 zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 a 3.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 780,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/437 kancelársky papier podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 102,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911060 hlas. služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911082 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 441,04 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911083 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911084 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 913,60 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911085 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,33 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201970008 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,02 € 01.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911150 HM- energie IV. Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 154,71 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911151 HM - nájomné IV.Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 238,30 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911154 HM - prevádzk. náklady nájom 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911155 HM - nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 89,34 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201990064 úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tomkuliak Milan JUDr. Tomkuliak 7 242,13 € 30.09.2019 09.11.2019 Faktúra
OBJ2019/436 zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 300,00 € 30.09.2019 29.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/433 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných štandartných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 685,60 € 30.09.2019 29.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/434 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 326,70 € 30.09.2019 29.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/435 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba odporúčaných a štandartných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 751,12 € 30.09.2019 29.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 30.09.2019 31.10.2019 Faktúra