Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010771 | telekomunikačné zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 4 149,99 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
202010762 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 14.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
202010769 | počítacove služby SANET 7-9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
202010786 | mesačná kontrola kotolne 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 14.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
202010808 | stavebné práce 7/2020 - DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 871 196,20 € | 14.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
202010824 | systémové práce a služby IT podpory SPIN Health | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 840,31 € | 14.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
202010767 | Automaticke espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 13.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/368 | servis a oprava kávovaru JURA IMPRESSA F8 - sekretariát KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 235,00 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/369 | kancelárske stoličky typ Passion 20 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/370 | mandátny kvalifikovaný certifikát na 2 roky a výjazd mobilnej RA na 1 hod pre MZ SR- ŠT 1 Ježíková na základe cenovej ponuky č. 120_20200813 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 380,16 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010757 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,88 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
202010760 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/365 | zriadenie užívateľského konta a nastavenie užívateľských práv v programe Human (KULLOVÁ Vladimíra, Ing.-OÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/367 | Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC prístup od 15.8.2020-14.8.2022 pre SF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 353,41 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 684 986,36 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
2020P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 695 642,19 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
2020P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 538 420,52 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2020/366 | sedačka MEDINA - 1ks ( č. objednávky 11379566) kanc. č. 248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 434,00 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010765 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 169,20 € | 12.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
2020B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 1 000,00 € | 12.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |