Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010532 | SLA pre portáll kategorizácia 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
202010547 | vyúčtovanie vodné a stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 501,53 € | 03.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
202010539 | pravidelná mesačná kontrola kotolne 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 347,60 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010542 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 322,52 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010544 | distr. hyg. balíckov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 03.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/256 | stravné lístky 2000 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010494 | dobropis-vrátenie úroku z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -10,73 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
202010495 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 453,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
202010496 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
202010497 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 305,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
202010522 | školenie ONBOARDING | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 02.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
202010512 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 256,00 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010523 | dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/255 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/254 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z201926725_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 291,84 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 280 000,00 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
202090041 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Vladimír Stanko | 50183401 | 70,00 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
2020B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |