Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21993

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202010532 SLA pre portáll kategorizácia 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 03.06.2020 22.07.2020 Faktúra
202010547 vyúčtovanie vodné a stočne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 501,53 € 03.06.2020 22.07.2020 Faktúra
202010539 pravidelná mesačná kontrola kotolne 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 347,60 € 03.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010542 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 322,52 € 03.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010544 distr. hyg. balíckov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 03.06.2020 27.07.2020 Faktúra
OBJ2020/256 stravné lístky 2000 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 9 118,18 € 02.06.2020 01.07.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010494 dobropis-vrátenie úroku z omeškania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 innogy Slovensko s. r. o. 44291809 -10,73 € 02.06.2020 03.07.2020 Faktúra
202010495 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 453,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010496 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010497 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 305,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010522 školenie ONBOARDING Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 02.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202010512 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 256,00 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
202010523 dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Eugen Holzer H - Pro Com 37751689 2 397,60 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
202010533 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
OBJ2020/255 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/254 čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z201926725_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 291,84 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020B0186 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 280 000,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
202090041 uhrada trov konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 JUDr. Vladimír Stanko 50183401 70,00 € 01.06.2020 08.07.2020 Faktúra
2020B0180 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 422 870,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0181 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 43 516,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra