Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202011455 | taška na notebook HP napájací adaptér | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,75 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011472 | vyúčtovanie predplatného ZZ 2021 - 1. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 21.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
202011460 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 1 120,00 € | 21.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
202011445 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011470 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 7 840,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011419 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 502,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110082 | implementácia a uprava Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 9 000,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011461 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011462 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011463 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011464 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011418 | vyúčtovanie predplatného Denník N | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 593,55 € | 18.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/598 | manipulácia - premiestnenie obytného kontajnera SBS v areáli Malacky. v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 237,60 € | 18.12.2020 | 16.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/599 | halvičkový papier, tabuľka a vizitky pre GTSÚ- MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 621,36 € | 18.12.2020 | 16.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202011408 | strážne služby 1´2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 6 268,50 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011414 | napájací adaptér, video káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,40 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011424 | predaj zariadenia AVAYA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 11 304,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011444 | premiestnenie kontajnera Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 237,60 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011452 | inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 840,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011417 | Mandátny certifikát pre QESi 1rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 167,20 € | 18.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |