Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120071 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120072 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120073 | dodávka vakcín FNsP SKALICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120074 | dodávka vakcín NsP Liptovský Mikuláš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120075 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120076 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120077 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120078 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120079 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120080 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120081 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120082 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120083 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120084 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/022 | výroba a dodanie kancelárskeho nábytku ( 22ks kancelárske stoly so zástenou a 2ks kontajnerov) v zmysle cenovej ponuky ( pre MZ SR/ OKM - KCV) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 390,00 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/020 | Zabezpečenie technického zariadenia- ( sieťové káble 45 ks pre KKC, externý hardver s kapacitou 6 TB pre OSI a 1 x bateria pre OHS) na základe cenovej ponuky č. 18626335 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 307,36 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/021 | kancelárske stoličky Passion - 22 ks na základe cenovej ponuky- pre KCV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 610,96 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/019 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 817,80 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202190138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 7 155,00 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110062 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |