Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120338 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120337 | dodávka vakcín VšNsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120336 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202130001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 500,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120355 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120354 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191777 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 24 487,66 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191763 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 24 235,86 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120332 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 30 072,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110326 | služby soft. podpor IMuthes 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 249,86 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120357 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191711 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 32 901,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191711 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 32 901,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191710 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 30 421,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191710 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 30 421,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/163 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 907,30 € | 09.04.2021 | 08.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202191917 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 32 028,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191859 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 28 952,76 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191859 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 28 952,76 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191848 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 32 826,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |