Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21928

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202110846 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 01.09.2021 25.11.2021 Faktúra
202110842 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141 057,72 € 01.09.2021 19.11.2021 Faktúra
202111003 školenie - EXCEL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 119,40 € 31.08.2021 17.11.2021 Faktúra
202110952 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 855,36 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110927 nákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zoznam, s.r.o. 36029076 4 455,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110905 analýza liečivej vody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUATEST, a.s. 44794843 680,11 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110899 vyúčtovanie plynu 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 607,42 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110888 dodávka vody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 6,48 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110874 zabezpečenie overenia a kalibrácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VLan s.r.o. 46118896 303,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110873 zrážková voda 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,55 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110872 vodné stočné 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 709,84 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110871 podiel nakladov 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 424,48 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110869 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 276,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110866 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 964,80 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110854 stravovanie zamestnancov 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 059,14 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110852 monitoring medií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110850 poskyt. inf. systémov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110848 podpora softvéru- júl Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110853 strážne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 398,82 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110851 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 574,32 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra