Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/317 | oprava skenera HP Scanjet Enterprise Flow 7500 a výmena podávačov pre 3x HP Scanjet Enterprise Flow 7500 ( podateľňa MZ SR ) na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 296,64 € | 22.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/318 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 949,20 € | 22.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210645 | webinár Pálešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eventive, s.r.o. | 44755589 | 180,00 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
202210665 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 22.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
202210673 | vyhľadanie kandidátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 8 040,00 € | 22.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210644 | školenie EXCEL Kováčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 138,00 € | 21.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
202210660 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 112,80 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
202210662 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 1 390,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
202210663 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 780,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
202210646 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 686,64 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
202210689 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 21.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210699 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 158,00 € | 21.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/314 | servis a údržba kávovarov na MZ SR - ( kanc. č.220, kanc. č. 102, kanc. č. 105, KO,Bárdošová, minister ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 158,00 € | 20.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/315 | výmena rozvodového remeňa, kladiek a vodného čerpadla na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB048364 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 686,64 € | 20.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210661 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 42,00 € | 20.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
202210678 | služby architekta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 82 800,00 € | 20.06.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/313 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 20 NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 17.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/312 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090320728 zo dňa 9.5.2022 na BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 6,56 € | 17.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/311 | Nákup prepojovacích káblov k monitorom pre potreby OI - 45 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,72 € | 17.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210632 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 17.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |