Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210387 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 682,50 € 19.04.2022 01.06.2022 Faktúra
202210395 oprava klimatizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 302,74 € 19.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210389 odstránenie závad na TS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 16 667,04 € 19.04.2022 09.06.2022 Faktúra
202210423 Online seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 19.04.2022 14.06.2022 Faktúra
202220213 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 6 570 720,00 € 19.04.2022 05.07.2022 Faktúra
202210417 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 9 720,00 € 15.04.2022 18.06.2022 Faktúra
202210388 výmena servopohonu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. 35899506 214,88 € 14.04.2022 07.06.2022 Faktúra
202220215 nakup lieku LAGEVRIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Merck Sharp & Dohme B.V. NL001019612B01 -610,00 € 14.04.2022 01.07.2022 Faktúra
202210416 Poradenská činnosť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 2 520,00 € 14.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210464 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Preklady bez hraníc, s. r. o. 47997982 331,20 € 14.04.2022 16.06.2022 Faktúra
202210391 uskladnenie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 25 559,36 € 14.04.2022 18.06.2022 Faktúra
202210359 Výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 75,50 € 13.04.2022 25.05.2022 Faktúra
202210381 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 404,78 € 13.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210382 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 85,85 € 13.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210410 vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 155,52 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210399 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 242,40 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
OBJ2022/180 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 284TI ČZ OB046974 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 85,85 € 12.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/185 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 978,48 € 12.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/181 pravidelný servis, výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 130SZ ČZ OB046958 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 404,78 € 12.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/182 Stavebné úpravy - murárske práce a montáž nových dverí v priestoroch MZ SR pre OKM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 2 844,14 € 12.04.2022 25.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka