Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210478 nájom garáže UNBA 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 4 263,79 € 03.05.2022 17.06.2022 Faktúra
202210518 vyúčtovanie judikátys KOMPLET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGENIUS GROUP s.r.o. 36517577 790,00 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
202220219 školenie PYTHON Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ICT Pro s.r.o. 46971441 8 850,00 € 03.05.2022 30.06.2022 Faktúra
202210500 dodanie notebookov s príslušenstvom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Aliter Technologies, a.s. 36831221 209 536,50 € 03.05.2022 13.08.2022 Faktúra
202210523 pravidelná kontrola Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 36,90 € 03.05.2022 02.07.2022 Faktúra
OBJ2022/207 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 152SZ ČZ OB047444 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 74,03 € 02.05.2022 31.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/206 realizácia výstavby sádrokartónovej priečky na chodbe 2. posch. ( príručný archív pre OZV) na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 1 371,12 € 02.05.2022 31.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/208 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 204,80 € 02.05.2022 31.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/209 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 215,46 € 02.05.2022 31.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/210 Zabezpečenie ubytovania v zariadení „Chata Thermal House“ na 7 dní ( 03.05. – 10.05.2022) z dôvodu pracovnej cesty koordinátora Mgr. Dávida Smolku (krízový štáb – vojna na Ukrajine) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 910,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210439 denník SME - inzerát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 720,00 € 02.05.2022 27.05.2022 Faktúra
202210430 štvrťročná prehliadka EPS 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 02.05.2022 10.06.2022 Faktúra
202210438 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,00 € 02.05.2022 14.06.2022 Faktúra
202210441 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 372,00 € 02.05.2022 14.06.2022 Faktúra
202210442 podiel nakladov 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 518,32 € 02.05.2022 15.06.2022 Faktúra
202210425 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 02.05.2022 17.06.2022 Faktúra
202210431 služby SLA pre IKT 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 02.05.2022 17.06.2022 Faktúra
202210475 školenie Mediator Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Business & Management Consulting, s. r. o. 50762745 640,00 € 02.05.2022 21.06.2022 Faktúra
202210427 preddavok plynu 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.05.2022 14.06.2022 Faktúra
202210428 dodávka elektriny 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 383,98 € 01.05.2022 14.06.2022 Faktúra