Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210577 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210578 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 495,86 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210580 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 388,96 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210589 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 128,11 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202210590 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 574,56 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202210611 vodné stočné 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 799,39 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202210581 alikvotna časť do 31.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FinStat, s. r. o. 47165367 750,00 € 01.06.2022 26.07.2022 Faktúra
202210583 Online seminárAplik. zákona v praxi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 88,00 € 01.06.2022 22.07.2022 Faktúra
202210555 licencie a implementácia Asseco SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 14 915,09 € 01.06.2022 28.07.2022 Faktúra
202210571 služby SLA pre IKT 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 01.06.2022 28.07.2022 Faktúra
202210579 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 312,67 € 01.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210548 Čistiace a upratovacie práce 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 323,00 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
OBJ2022/271 pravidelný servis ( výmena brzdových kotúčov a platničiek predných a zadných ) na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 261UM ČZ OB047866 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 589,89 € 31.05.2022 29.06.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/274 prístup na Finstat Ultimate - alikvotná časť za používané obdobie do 31.5.2022 ( SIPOO) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FinStat, s. r. o. 47165367 750,00 € 31.05.2022 29.06.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/272 zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 31.05.2022 do 14.06.2022 na 14 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 1 820,00 € 31.05.2022 29.06.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/273 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošovú 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 615,46 € 31.05.2022 29.06.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210545 výmena a uskladnenie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 74,03 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
202210551 výkon strážnej služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SIA - Security Industry Authority s. r. o. 45273804 7 901,28 € 31.05.2022 14.07.2022 Faktúra
202210552 výkon strážnej služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SIA - Security Industry Authority s. r. o. 45273804 9 715,49 € 31.05.2022 14.07.2022 Faktúra
202210558 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 5 389,92 € 31.05.2022 14.07.2022 Faktúra