Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210977 | odpad. vodyEUROVALLEY Malacky 8/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,86 € | 06.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
202211410 | Technik PO 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.09.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2022/424 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 4NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/425 | ubytovanie v Tel Aviv v termíne od 11.9.-15.9.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kaleidoscope LTD | 512730011 | 8 200,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210935 | exteriérové a intriérové práce 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 05.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
202210944 | služby SLA pre IKT 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 05.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202211001 | výmena čerpadla klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 05.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
202210951 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
202210947 | nájom garáže UNBA 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
202210940 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 625,84 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
202210946 | vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 241,78 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
202210953 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 162,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
202210954 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 540,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
202210921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 020,17 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
202210922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
202210943 | podnájom Bárdošová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210962 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,98 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
202210963 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 529,47 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
202210964 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
202210965 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,56 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |