Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201710884 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,53 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710907 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 444,76 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710908 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 443,19 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710913 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710933 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710938 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | 35886625 | 14 850,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710899 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 671,82 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711072 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 544,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710887 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 2 990,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710888 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 268,87 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710889 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 19,50 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710890 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 101,40 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710894 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 612,44 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710906 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710984 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 7 798,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710905 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | -297,60 € | 29.09.2017 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
201711071 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Bratislava | 31821987 | 10 500,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710860 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 357,36 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710863 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201710864 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |