Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201710821 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 132,00 € 08.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710798 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 560,00 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710806 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 963,34 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710807 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 438,38 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710808 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 646,71 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710810 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BENKOVÁ, s. r. o. 47253363 1 627,50 € 06.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710811 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BENESTRA, s. r. o. 46303502 939,79 € 06.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710770 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710779 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 240,58 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201740036 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Občianske združenie PRIMA 31789650 420,00 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710764 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 696,80 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710765 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710771 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Robert Pecov 45284415 25,32 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710788 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Entrans s.r.o. 35868180 384,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710790 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 S&T sercices, s.r.o. 31371566 378,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710791 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710778 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 490,40 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710793 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 531,71 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710795 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 460,69 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710787 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 382,40 € 31.08.2017 06.02.2018 Faktúra