Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810542 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810551 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 9 000,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810519 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810481 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.05.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
201810591 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.05.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810587 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,36 € | 31.05.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810488 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810357 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 274,98 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
201810491 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 588,45 € | 30.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810483 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 30.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810497 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 274,80 € | 29.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810498 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 29.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810475 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 396,50 € | 29.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810524 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovensko - Nemecká obchodná a priemyselná komora | 30848717 | 4 445,16 € | 29.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810663 | Kopírovací papier A4 80 g | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 29.05.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
201810494 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 288,00 € | 29.05.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
201890034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7 743,58 € | 28.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 105,00 € | 28.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810471 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 28.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810472 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 604,80 € | 28.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |