Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810477 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 466,56 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810479 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,28 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810486 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810487 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810492 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 996,10 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810484 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 158,40 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810482 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 54,60 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810478 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810522 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 783,45 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810523 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810542 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810551 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 9 000,00 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810519 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810481 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.05.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
201810591 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.05.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810587 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,36 € | 31.05.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810488 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810357 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 274,98 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
201810491 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 588,45 € | 30.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810483 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 30.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |