Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202311012 telek. služby 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,52 € 01.11.2023 22.12.2023 Faktúra
202311120 nájom Bárdosova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 717,04 € 01.11.2023 12.01.2024 Faktúra
OBJ2023/481 Výmena,vyváženie, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR ŠKODA SUPERB BL261UM, ČZ OB056417 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 107,35 € 31.10.2023 29.11.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310988 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 78,55 € 31.10.2023 06.12.2023 Faktúra
202311018 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 284,00 € 31.10.2023 13.12.2023 Faktúra
202311020 odborná prehliadka IV.Q 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.10.2023 13.12.2023 Faktúra
202311032 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 571,48 € 31.10.2023 14.12.2023 Faktúra
202311028 stravovanieč zamestnancov 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 14 783,24 € 31.10.2023 20.12.2023 Faktúra
202311033 Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2023 20.12.2023 Faktúra
202311035 Zabezpečenie IT podpory 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.10.2023 20.12.2023 Faktúra
202311057 vyúčtovanie elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 875,01 € 31.10.2023 21.12.2023 Faktúra
202311029 obcerstvenie AK 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 37,50 € 31.10.2023 22.12.2023 Faktúra
202311046 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 761,90 € 31.10.2023 22.12.2023 Faktúra
202311061 monitoring medii 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 867,00 € 31.10.2023 28.12.2023 Faktúra
202311062 Právne služby Rázsochy STAVOINVESTA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 4 200,00 € 31.10.2023 30.12.2023 Faktúra
202320052 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 31.10.2023 03.01.2024 Faktúra
202320053 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 31.10.2023 03.01.2024 Faktúra
202320054 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 31.10.2023 03.01.2024 Faktúra
202320055 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 31.10.2023 03.01.2024 Faktúra
202320056 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 31.10.2023 03.01.2024 Faktúra