Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910987 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 49,30 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
20190121 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
2019B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 169,34 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 19 410,58 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 17 354,92 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 5 719,48 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
201990059 | rozhlasové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
2019B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 4 212,11 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0206 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 4 800,49 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 3 973,64 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 4 819,96 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 4 954,79 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 5 365,77 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 4 498,51 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 5 263,07 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
OBJ2019/419 | psychologické vyšetrenie zamestnancov MZ SR v termíne 25.9.2019 ( Mižák Vladislav) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 23.09.2019 | 22.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/420 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 23.09.2019 | 22.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2019K0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 205 120,08 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910977 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 042,80 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201910996 | Úprava terénu Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATB Slovakia - Doprava, s.r.o. | 36712191 | 93 588,00 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |