Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911340 kontr. analýzy prír. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INGEO - ENVILAB, s.r.o. 36373354 12 000,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/537 Vianočné pozdravy v počte 400 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 690,00 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/538 nákup letenky (9.-10.12. 2019 –Viedeň – Brusel a späť ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 552,00 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/536 Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 744,91 € 02.12.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911344 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 240,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911363 udržba programu SPIN 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911341 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911378 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911379 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 967,58 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911380 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911381 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,78 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911418 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,18 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911355 upratovacie služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201970010 telek. služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,08 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911346 vyúčtovanie energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 056,97 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911339 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911338 práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 1 140,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911350 zimná údržba 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 90,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911352 dlhodobý prenájom WC 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 84,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911354 zrážková voda 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra