Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911466 HM -elek.energia 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 5,65 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911473 HM -ohrev TUV 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 41,86 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911474 HM - vodné stočné 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 3,31 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0179 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 240 806,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0173 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 67 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 20 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0175 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 29 400,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0176 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 75 421,30 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0177 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 82 900,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0331 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 680 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911420 zabezp. občerstvenia komisii Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 665,90 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911424 distr. hyg. balíčkov7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 52,10 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911425 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 26,25 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911426 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 39,25 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911423 prenájom iPadov 18ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRACO Computers s.r.o. 31421652 216,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911427 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,66 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911447 letenky Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 486,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0178 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MultiplexDX, s.r.o. 50111965 35 500,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201990077 poistenie motor. vozidiel na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 620,34 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911446 letenky Turkovicová, Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 552,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra