Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202192539 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 15 018,16 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120446 | školenie Palenčár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Radboud University Accounts Receivable Department | 41055269 | 350,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192462 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 27 778,80 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192460 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 18 025,70 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192457 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 14 488,16 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192401 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 15 496,78 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192400 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 15 804,88 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110470 | SLA portál pre kategorizáciu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193338 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 572,78 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/233 | Nastavenie zasielania eFormulárov elektronicky: jeden vybraný formulár klienta a ďalší vybraný formulár klienta na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 359,64 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/234 | komplexnú službu na mediálnu celoslovenskú výchovno-vzdelávaciu kampaň "Kampaň Sedem životov“ na podporu odberového a transplantačného programu na Slovensku na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 39 600,00 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202192370 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 34 516,72 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192360 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 17 609,70 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110472 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 580,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192232 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 29 643,72 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110435 | deratizácia budova MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 156,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110430 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 833,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110445 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 132,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110444 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 396,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192361 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 37 652,50 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |