Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410360 štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410345 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 72,84 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410361 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410362 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 320,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410376 ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 10.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410363 vyúčtovanie plyn 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,70 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
OBJ2024/206 3x mandátny certifikát + výjazd mobilnej RA na základe cenovej ponuky č. 20240509_1 pre MZ SR v zmysle Zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 326/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 228,00 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/209 Výmena,vyváženie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR ŠKODA SUPERB BL815IC, ČZ OB059318 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 81,50 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/208 pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, dezinfekcia klimatizácie, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB059377 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 778,40 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/205 Úprava a doplnenie užívateľov v EZS pre chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 20,88 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/210 zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (KGTSÚ-OPR) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 168,00 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/211 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 198,96 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/207 zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (30 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ/SF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 008,00 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410342 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 328,00 € 07.05.2024 05.06.2024 Faktúra
OBJ2024/200 Výmena,vyváženie, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR KIA EV6 AA535EL, ČZ OB059297 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 120,83 € 06.05.2024 18.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/202 čistiace a hygienické potreby podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 72,94 € 06.05.2024 18.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/204 1x letenka Viedeň - Rím 27.05.2024 1x letenka Rím - Viedeň 29.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 328,00 € 06.05.2024 18.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/201 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 663,82 € 06.05.2024 18.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/203 výmena simeringu klukovej hriadele, výmena rozvodového remeňa a kladiek, výmena brzdových kotúčov a platničiek, pravidelný olejový servis a výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL230LB, ČZ OB059343 na z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 494,59 € 06.05.2024 18.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410338 spravodajský servis 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 06.05.2024 15.06.2024 Faktúra