Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2023/046 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 678,68 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/048 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 230,00 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/050 | výmena ramien prednej nápravy- tlmiče na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM ČZ OB051952 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 589,82 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/049 | 4 x letenka Viedeň - Dubaj 4 x letenka Dubaj - Viedeň v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 372,00 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310052 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 189,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
202310055 | vyúčtovanie nákup webkamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 209,40 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
202310073 | letenky Sestak, Saskova, Svec, Kollárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 372,00 € | 26.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/045 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 1 x letenka Brusel - Viedeň v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310047 | školenie Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 25.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310049 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310050 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310056 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310072 | letenky Klimasova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
202310057 | letenky Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 382,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310058 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 748,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310053 | registráci adomeny novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 1 378,80 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/041 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ v termíne 24.01.2023 do 2 hodín na MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ/ SKR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 23.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/043 | 1 x letenka Viedeň-Ženeva 29.01.2023 17:35-19:10 hod 1 x letenka Ženeva-Viedeň 01.02.2023 19:55-21:30 hod mená cestujúcich: Ján Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 748,00 € | 23.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/044 | 1 x letenka Viedeň-Ženeva 01.02.2023 17:35-19:10 hod 1 x letenka Ženeva-Viedeň 07.02.2023 19:55-21:30 hod mená cestujúcich: Dominika Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 382,00 € | 23.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/042 | preklad materiálu ( 120 NS) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 880,00 € | 23.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |