Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019B0340 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 6 593,10 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 5 793,29 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911428 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 371,40 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911437 | nákup výpočtovej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 20 327,76 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 492 585,88 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/566 | služby sieťových konfigurácií MZ SR na základe VO § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 11.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTHERIN s.r.o. | 35844477 | 32 500,00 € | 13.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201990078 | správny poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie | OÚLevice | 400,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911443 | mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 598,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911449 | mesačná kontrola kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/567 | servis služ. vozidla BA 570 PU. poistná udaloťč. 2090256559 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 303,76 € | 13.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2019K0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 700 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019K0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 857 400,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPčko | 42261791 | 12 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911422 | vianocne pečivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 280,80 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911430 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911438 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/563 | hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/564 | predplatné on- line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/562 | Zabezpečenie cateringu ( vian. kapustnica, drobné pečivo a punč) na akciu- Vianočná kapustnica s p. ministerkou. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matej Konečný - YOGI | 48029823 | 3 436,80 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/565 | dodávka kancelárskeho papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 900,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |