Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911522 | právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 288,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911525 | hlasové pripojenie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 786,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190177 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Szepeová Renáta MUDr. | Szepeová | 40,76 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911516 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 517 121,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911517 | údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911520 | predplatné ZZ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 718,81 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911524 | SLA pre portál kategorizácie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 5 032,26 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911529 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
201911530 | strážne služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
201911531 | SERVISNé čINNOSTI 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
201911532 | HM - el. energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 5,11 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
201911533 | HM- plyn 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 10,50 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20190176 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 16,50 € | 31.12.2019 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
201911528 | kvartálne vyúž. kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 122,66 € | 31.12.2019 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20190178 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 41,08 € | 31.12.2019 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
201911475 | výmena ovládania ku kamer. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 525,04 € | 30.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911479 | notárske ukony Nemocnica Budúcnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 93,00 € | 30.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911480 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 888,48 € | 30.12.2019 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
201911476 | púoradca 2020 PREDPLATNÉ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 102,12 € | 21.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201990080 | služby verejnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |