Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2024/047 | pravidelná servisná prehliadka, výmena akumulátora, výmena a vyváženie pneumatík, uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Octavia BL256NS ČZ OB057807 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,25 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
202410059 | Záloha plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
202410060 | Záloha elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
202410055 | spravodajský servis 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
202410080 | funkcia technika PO 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
202410082 | Technické a podporné služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410056 | členský poplatok na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410061 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 706,05 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410062 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,65 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410066 | nájom Bárdošova 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 880,94 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410053 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
202410054 | služby SLA pre IKT 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
202410073 | vyúčtovanie nájom 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 974,22 € | 01.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202420003 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The Boston Consulting Group, s.r.o. | 26474921 | 69 948,00 € | 01.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
OBJ2024/045 | 1x letenka Viedeň - Paríž 05.02.2024 1x letenka Paríž - Viedeň 07.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/044 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 01.02.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202410043 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 27,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
202410044 | Dodanie osvedčení - štítky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 681,60 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
202410057 | Zabezpečenie IT podpory 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
202410049 | Vyúčtovanie Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |