Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21971

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202011149 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 24,00 € 24.11.2020 07.01.2021 Faktúra
202011154 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 1 120,00 € 24.11.2020 09.01.2021 Faktúra
202011210 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. 50828371 795,00 € 24.11.2020 14.01.2021 Faktúra
202011285 vybavenie MTZ pre MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sv. Valéria, s.r.o. 47422866 1 120,00 € 24.11.2020 20.07.2021 Faktúra
OBJ2020/550 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 233,31 € 23.11.2020 22.12.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/552 servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub C253 ( oprava horného podávača a výmenu podávačov č.1,2,3 - kanc č. 132 ) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 90,00 € 23.11.2020 22.12.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/553 Import dát do sstému SPIN Health pre jednorázové automatizované platby na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 3 556,80 € 23.11.2020 22.12.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/551 predplatné mesačníka INDEX ( Profit- 4 ks) na rok 2021 ( KO, ŠT2, SF, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 91,20 € 23.11.2020 22.12.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011125 dobropis k fa č. 7293234266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -28,39 € 23.11.2020 02.01.2021 Faktúra
202011139 nákup a dodávka multif. zariadenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 428,00 € 23.11.2020 05.01.2021 Faktúra
202011111 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 102,40 € 23.11.2020 07.01.2021 Faktúra
202011134 bavlnené rúško SLOVAKIA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Viera Korytková - Richelieu 30634105 1 596,00 € 23.11.2020 05.01.2021 Faktúra
202011209 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. 50828371 795,00 € 23.11.2020 14.01.2021 Faktúra
202040034 realizácia prieskumu bariery vstupu do liečby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Združenie STORM 37868314 1 800,00 € 23.11.2020 19.01.2021 Faktúra
202011123 dobropis k fa č. 7293137521 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -25,65 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra
202011124 dobropis k fa č. 7293767825 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -26,21 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra
202011126 dobropis k fa č.7294529744 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -26,62 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra
202011127 dobropis k fa č.7293029624 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -23,02 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra
202011128 dobropis k fa č.7292829324 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -20,90 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra
202011129 dobropis k fa č.7293565906 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -24,25 € 23.11.2020 21.01.2021 Faktúra