Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202011198 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
202011199 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
202011191 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011466 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/557 | zabezpečenie štítkov s čiarových kódom na odberové skúmavky na vyšetrenie ochorenia COVID-19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFIS, s.r.o. | 36777145 | 2 640,00 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/555 | oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS4857 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/556 | zakúpenie „Modulu Komunikácia“ do personálno- mzdového systému HUMAN na 5 PC vrátane ročného poplatku systémovej údržby na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 178,80 € | 26.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202011151 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 26.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
202011155 | servid služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 788,64 € | 26.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
202011214 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 2 385,00 € | 26.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
202011150 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 1 120,00 € | 26.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/554 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 25.11.2020 | 24.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202011140 | poplatok za seminár online Aplik. zákona | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 332,00 € | 25.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
202011147 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 25.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
202011211 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 25.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
2020C02598 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIPRAX s.r.o. | 36513768 | 1 300,00 € | 25.11.2020 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||||
2020C04932 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 43 342,20 € | 25.11.2020 | 13.06.2021 | Faktúra | ||||||
202011163 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -2 697,60 € | 24.11.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
202011115 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 216,04 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |