Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190551 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190552 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190502 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pharm - bes s.r.o. | 36598020 | 1 118,87 € | 20.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/070 | servis služobného vozilda (oprava čelného skla) s EČV: BL 130 SZ č.z. OB040502 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 47,56 € | 19.02.2021 | 20.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/072 | výkon technika požiarnej ochrany na rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 2 400,00 € | 19.02.2021 | 20.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/071 | Notárske služby pre potreby MZ SR na rok 2021 na základe výnimky zákona 343/2015 Z. z. § 1 odsek 2 písm. n) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 4 999,00 € | 19.02.2021 | 20.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110121 | inzercia na výberové konania , konkurzy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190456 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 3 356,61 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190469 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190471 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190480 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTOPED, spol. s r.o. | 36474991 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190509 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190510 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190511 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190512 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190513 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190514 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190539 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MDDr. Miloš Hmíra | 52624439 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190474 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 11 925,00 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110137 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 69,17 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |