Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190558 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190562 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOANRE s.r.o. | 36633364 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190591 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110142 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110155 | poplatok za online seminár Základy VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190730 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PHARMONY s.r.o. | 47807296 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110166 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 108,24 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/079 | servis automatickej závory - vjazd na parkovisko MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 108,24 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/078 | objednávka za propagáciu a marketingové služby kampane pre očkovanie v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 630/2020 a odsúhlasenými prácami podľa rozpisu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 45 654,72 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/076 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/077 | zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 15 osôb (zahraničných zdravotných pracovníkov) v termíne od 24.2.2021 ( príchod medzi 16 - 17 hod.) na 21 dní podľa skutočnej spotreby v zariadení Hotel Brix. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 30 475,20 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110153 | vyúčtovanie školenia - Písomný prejav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 228,00 € | 24.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110139 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 774,40 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190503 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190541 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190550 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BA REAL s. r. o. | 47598492 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190491 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 5 594,35 € | 24.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
202190650 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | URO - MEDICAL s.r.o. | 52295451 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110165 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 47,56 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190984 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OL-MED s. r. o. | 45404267 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |