Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202140002 | prieskum o drogach EWSD 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 1 000,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/188 | Vizitky SJ a AJ ( minister Vladimír Lengvarský ) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 21.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/187 | vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky: "SO18- Úprava brehu potoka Lužianka" v rámci stavby: výstavba Detenčného ústavu Hronovce. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STAVgupro, s.r.o. | 46156542 | 300,00 € | 21.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/189 | Dochádzkové karty- zamestnanecké preukazy bez fotografie v počte ks 100 ks v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 668,40 € | 21.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/190 | rozšírenie licencie - modul evidencie dochádzky, modul administrácie a kontrol vstupov - zvýšenie počtu identifikátorov na o 100 kariet ( počet identifikátorov na stav 450 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 712,80 € | 21.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191918 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 1 392,50 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110369 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 449,22 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110371 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110363 | hlavičkový papier ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 564,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/186 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,72 € | 20.04.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110360 | rozvoj služieb IS 4človekodni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 400,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120445 | dodávka vakcín Nem. Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |