Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410246 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 746,80 € 04.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410232 servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410233 syst. údržba Human Profesional 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 263,70 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra
OBJ2024/140 nákup - Sodastream fľaša 3Pack, biela, náhradná bombička CO2 Sodastream 2 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 58,96 € 03.04.2024 06.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/141 zabezpečenie ubytovania a stravy na kongrese ( XXVI. SKCCh ) pre 3 osoby v termíne 4.4.2024 -6.4.2024 ( SFLP/OCHZPDP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FARMI - PROFI, spol. s r.o. 36656887 1 069,00 € 03.04.2024 06.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/142 Odstránenie poruchy akumulátora EZS - chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 50,76 € 03.04.2024 06.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410228 služby SLA pre IKT 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 03.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410229 Technické a podporné služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 03.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410236 Sodastream fľaša + bombička Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 58,96 € 03.04.2024 29.05.2024 Faktúra
OBJ2024/138 pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, výmena brzdovej kvapaliny, výmena pneumatík a sezónne uskladnenie na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 261UM, ČZ OB058661 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 503,27 € 02.04.2024 01.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/137 Havarijný zásah z dôvodu úniku plynu (regulačná stanica plynu) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 231,48 € 02.04.2024 01.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/139 pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, výmena peľového filtra, výmena oleja a filtra prevodovky, nastavenie geometrie na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 127SZ, ČZ OB058626 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 683,12 € 02.04.2024 01.05.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410225 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 02.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410223 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 361,00 € 02.04.2024 20.05.2024 Faktúra
202410219 údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 02.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410213 Záloha plyn 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 645,42 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra
202410218 nájom Bárdošova 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 505,51 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410234 telek. služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410235 telek. služby 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 406,04 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410247 Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.04.2024 23.05.2024 Faktúra