Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410355 nájom garáže UNBA 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 260,22 € 15.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410359 náhrada trov súdneho konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. 47233559 1 965,83 € 15.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410404 uverejnenie inzerátov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 118,80 € 15.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410371 údržba vozidla BL815IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 81,50 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410372 údržba vozidla BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 778,40 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410374 SLA pre portál kategorizácie 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410373 Technické a podporné služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 15.05.2024 21.06.2024 Faktúra
OBJ2024/214 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 553,83 € 14.05.2024 12.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/216 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 938,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/213 1 x letenka Viedeň - Brusel 16.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 665,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/215 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke www.profesia.sk na 1 mesiac - MINI inzercia (OHS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 118,80 € 14.05.2024 12.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410365 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 663,82 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410366 údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 198,96 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410381 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 70,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410382 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 140,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410364 servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 14.05.2024 25.06.2024 Faktúra
OBJ2024/212 Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Limbovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 657,44 € 13.05.2024 11.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410343 údržba ASSECO SPIN 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410349 komplexná profilaktika zál. sys. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT Enter s. r. o. 47634642 4 920,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410351 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra