Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/372 | oprava služobného vozidla Mercedes S, BA-350TR č.z. OB042971 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 185,66 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/371 | dodanie 1000ks osvedčení - APOSTILLE podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/373 | Stravné lístky 389 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 773,66 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111208 | nákup vysiel. času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 8 352,00 € | 03.08.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202110774 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 452,64 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110770 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110769 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 26,26 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110804 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 89,78 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110735 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110736 | poskyt. inf. systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111064 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 86 041,44 € | 02.08.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
202111066 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 21 342,00 € | 02.08.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202110734 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 387,65 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202170007 | telek. služby 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,80 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110789 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110788 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,16 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110787 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 092,41 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110786 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 329,06 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110784 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110783 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 668,84 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |