Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/426 Preklad medzinárodnej zmluvy medzi SR a FR do slovenského jazyka v zmysle Rámcovej dohode č. 139/2019 o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb a Dodatku č.1 - OMVZEÚ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 02.09.2021 30.09.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/425 balenie a prepravu antigénových testov COVID-19: obálkovanie 570 000ks antigénových COVID – 19 testov do 285 000 obálok s potlačou, s tlačením príbalového letáku a prepravou zo ŠHR na spracovateľské centrá Slovenskej pošty a.s. a následnou prepravou final Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 69 797,50 € 02.09.2021 30.09.2021 Objednávka
202111254 nájom garáže UNBA 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,78 € 02.09.2021 28.01.2022 Faktúra
202110925 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110845 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 122,37 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110856 dodávka elektriny 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110844 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 420,51 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110855 dodávka plynu 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110843 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 325,88 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110840 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202170008 telek. služby 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110839 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 186,79 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110838 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 233,12 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110846 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 01.09.2021 25.11.2021 Faktúra
202110842 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141 057,72 € 01.09.2021 19.11.2021 Faktúra
202111003 školenie - EXCEL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 119,40 € 31.08.2021 17.11.2021 Faktúra
202110952 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 855,36 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110927 nákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zoznam, s.r.o. 36029076 4 455,00 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110905 analýza liečivej vody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUATEST, a.s. 44794843 680,11 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110899 vyúčtovanie plynu 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 607,42 € 31.08.2021 13.11.2021 Faktúra