Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202111312 ročná prehliadka EPS 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 366,00 € 02.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111150 upat. a čist. práce Bárdošová 10/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 566,86 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111160 dodávka elektriny 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111161 dodávka plynu 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
202111152 Stráženie objektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 387,65 € 01.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111159 prenájom Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 34 247,07 € 01.11.2021 19.12.2021 Faktúra
202111164 Telekominikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 471,08 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111165 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 224,34 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111166 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 301,12 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111167 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111169 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 177,12 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111170 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111168 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 399,87 € 01.11.2021 16.12.2021 Faktúra
202111163 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52 515,55 € 01.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111174 Prenájom reklamných plôch Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BigMedia, spol. s r.o. 43999999 78 480,00 € 01.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111222 distribúcia lieku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 63 385,92 € 01.11.2021 28.01.2022 Faktúra
202111156 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 398,82 € 31.10.2021 19.12.2021 Faktúra
202111175 Zabezpečenie prevádzky softvéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2021 19.12.2021 Faktúra
202111176 Zabezpečenie IT podpory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.10.2021 19.12.2021 Faktúra
202111198 Podiel nákladov 9/21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 405,19 € 31.10.2021 19.12.2021 Faktúra