Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211056 servis služ. vozidla výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 77,08 € 04.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211074 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 367,20 € 04.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211121 vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 104,00 € 04.10.2022 02.11.2022 Faktúra
202211050 repre. náklady vystúpenie Borik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUSICROOM, s. r. o. 51436531 3 500,00 € 04.10.2022 24.11.2022 Faktúra
OBJ2022/484 Predplatné online denníka N na rok 2023 6x Štandard online + 3x print Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 N Press, s.r.o. 46887491 530,55 € 03.10.2022 01.11.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/485 servis satelitnej techniky (ŠT 1, ročný poplatok SKYLINK č. 42791968821 o a prízemie recepcia SKYLINK č. 10485332802 ) meranie a nastavenie sat. paraboly a kontrola a oprava kabeláže v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MM-Sat s.r.o. 47480025 303,00 € 03.10.2022 01.11.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/483 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 232,09 € 03.10.2022 01.11.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/486 zabezpečenie overenie a úradného prekladu materiálu do SJ ( 65NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 534,48 € 03.10.2022 01.11.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211062 interierove a exterierove práce 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 03.10.2022 10.11.2022 Faktúra
202211068 odborná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211069 odborná prehliadka CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211059 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 03.10.2022 18.11.2022 Faktúra
202211089 vyúčtovanie 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 280,33 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211092 Letenky Ivana Dedinská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 219,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211104 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 444,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211105 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 108,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211028 prenájom priestorov Bárdošova 2 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.10.2022 08.11.2022 Faktúra
202211029 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211030 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 474,66 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211031 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 539,25 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra