Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310635 telek. služby 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 969,05 € 01.07.2023 09.08.2023 Faktúra
202310644 záloha elektrina 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 741,46 € 01.07.2023 09.08.2023 Faktúra
202310625 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,44 € 01.07.2023 11.08.2023 Faktúra
202310636 nájom Bárdosova 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 717,04 € 01.07.2023 15.08.2023 Faktúra
202310643 záloha plyn 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.07.2023 15.08.2023 Faktúra
202310630 zabezp. prevádzky IS 2.kvartál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 01.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310653 prenájom Bardosova 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 804,62 € 01.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310748 upratovacie služby 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMÁLIA SERVIS, s. r. o. 52399648 3 471,58 € 01.07.2023 12.09.2023 Faktúra
202310621 predplatné časopisov vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 253,21 € 30.06.2023 21.07.2023 Faktúra
202310626 zrážková voda 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310639 strážne služby Malacky 1-2.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 427,39 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310642 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 556,61 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310646 oprava autom. závory MZSR výjazd Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 78,00 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310655 výmena akumulátorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 189,60 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310668 vyúčtovanie elektrina 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 729,66 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310670 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 256,50 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310694 využívanie kanalizácie II.Q 2023 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 184,97 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310649 stravovanieč zamestnancov 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 919,40 € 30.06.2023 24.08.2023 Faktúra
202310664 Zabezpečenie IT podpory 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.06.2023 26.08.2023 Faktúra
202310665 Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.06.2023 26.08.2023 Faktúra