Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202193601 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 14 767,08 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193166 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 932,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193165 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 268,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193164 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GASTROSTOMED, s. r. o. | 43861806 | 14 767,08 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193161 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 12 053,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193160 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 25 879,34 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110597 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120599 | dodávka vakcín VSNSP LUCENEC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110541 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 359,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193132 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 30 283,26 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193131 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 014,64 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110651 | dodávka elektriny 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110652 | dodávka plynu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193326 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 13 729,28 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193327 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OMEGADP, s.r.o. | 51990253 | 13 729,28 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193332 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 12 469,30 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193179 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 15 857,16 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193180 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 11 913,42 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193181 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 18 095,84 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193446 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 10 665,98 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |