Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 282
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2020/259 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 935,24 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/265 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/278 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,33 € | 22.06.2020 | 21.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010567 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 935,24 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2020/301 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/291 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,03 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010593 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,33 € | 26.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/318 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,18 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010617 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,02 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
202010678 | kancelársky material | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,18 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/345 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,69 € | 22.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010656 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 07.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
202010699 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,69 € | 22.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/383 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/373 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010778 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/393 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 26.08.2020 | 24.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010789 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 21.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/419 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |