Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21965

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/021 kancelárske stoličky Passion - 22 ks na základe cenovej ponuky- pre KCV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 2 610,96 € 18.01.2021 16.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/019 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 817,80 € 18.01.2021 16.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202190138 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benedictus MRM s.r.o. 52115003 7 155,00 € 18.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110062 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 731,99 € 18.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110029 inzercia v HN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 18.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110037 inzercia výberové konanie SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 18.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110190 inzercia výberové konanie SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 18.01.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/017 Reklamné predmety s potlačou( dočasný pútač - 3 ks a stála tabuľa - 3 ks ) v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FIDAT, s.r.o., 31333559 3 481,20 € 15.01.2021 13.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/015 2 x batéria do notebook HP EliteBook 840 G4 pre MZ SR (Šomšák a Laurinc) v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SOFOS, a. s. 31318347 94,56 € 15.01.2021 13.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/016 servis ( výmena bŕzd a tlmičov) služobného vozilda BA 783 NL č.z. OB040063 na základe VO podľa § 117. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 931,39 € 15.01.2021 13.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/018 „Upgrade modulu DALI pre SFaLP“na základe VO § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 17.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 35 160,60 € 15.01.2021 13.02.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011547 zabezp. prevádzky IS 4. kvartál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110017 spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202011546 dobropis k fa č.4292601866 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 innogy Slovensko s. r. o. 44291809 -31,95 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202110022 udržba Asseco SPIN2 1-3/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 3 010,64 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202190069 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 50433946 8 347,50 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202190070 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 50861450 17 092,50 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202190123 diagnostické vysetrenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUMY DENT s.r.o. 47319950 9 900,00 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202190130 diagnostické vysetrenia AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NOVAPHARM, s.r.o. 35768568 12 375,00 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra
202190133 diagnostické vysetrenia AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. 47249099 17 325,00 € 15.01.2021 20.07.2021 Faktúra