Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201940031 vypracovanie výskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Odyseus 31788734 250,00 € 10.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201911092 spravod. servis a monitoring médií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 10.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911066 reklam. predmety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 326,70 € 10.10.2019 04.12.2019 Faktúra
201911080 letenky Sidlo Jozef Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 10.10.2019 03.12.2019 Faktúra
OBJ2019/452 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 4 roky na základe ponuky č. 130_20190904 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 103,20 € 09.10.2019 07.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/453 jesenná deratizácia budovy a okolia MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ronas s.r.o. 52217621 215,00 € 09.10.2019 07.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911057 odpis vodomera, odčerpanie vody zo šachty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 175,00 € 09.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911064 reklam. predmety k projektu NFP312041J193 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 685,60 € 09.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911065 školenie Inventarizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 09.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911078 letenky Porvazniková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 301,00 € 09.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911079 letenky Ochaba Robert Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 705,00 € 09.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911096 účastnícky poplatok Správa majetku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 75,00 € 09.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911075 búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 825 870,31 € 09.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201950001 reklam. predmety projekt AMIF SC2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 751,12 € 09.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911161 HM - plyn 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 3,42 € 09.10.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/450 ubytovanie pre zahraničných expertov na pozvanie ministerky zdravotníctva SR ( 9 nocí- hotel Gate One) Výročná konferencia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 816,30 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/449 čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 150,48 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/451 nákup dokovacej stanice ThinkPad Onelink + Dock EU - Black 40A40090EU - 1x na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DT digital s.r.o. 36784192 250,00 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911058 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 569,20 € 08.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911072 letenky Kromerová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 895,00 € 08.10.2019 22.11.2019 Faktúra