SATUR TRAVEL a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 172
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910147 | Letenka Reiner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,43 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
201910397 | letednky - Kolosová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 337,00 € | 25.01.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
201910439 | letenka p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 502,39 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201910474 | letenky Zajícova, Spánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 036,20 € | 27.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
201910471 | letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 673,93 € | 13.03.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
201910469 | letenky Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,10 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910470 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 896,00 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910472 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 577,00 € | 18.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910473 | letenka Matlonova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 575,10 € | 21.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910532 | letenky Drábová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 160,00 € | 12.03.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
201910531 | storno letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -577,92 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910468 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 155,00 € | 25.03.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
201810032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 569,37 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
201810012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 361,84 € | 18.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 297,96 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 975,20 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,92 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 218,55 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 542,63 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,51 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |