MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211213 | elektrina vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 158,62 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211217 | vyúčtovanie elektrina 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 435,23 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211301 | záloha 12/2022 elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 524,15 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
202211302 | záloha plyn 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
202211215 | plyn vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 641,78 € | 31.10.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
202211356 | vyúčtovanie plynu 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 187,47 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211370 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 713,17 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211371 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 048,36 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211448 | vyúčtovanie elektrina 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 600,51 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211449 | vyúčt. Elektrina Hronovce 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 794,14 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211461 | vyúčtovanie PLYN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 830,19 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202110071 | dodávka plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110072 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110117 | vyúčtovanie elektrina 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 622,96 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110118 | vyúčtovanie plyn 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 188,82 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110167 | dodávka elektriny 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110168 | dodávka plynu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110201 | vyúčtovanie plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 753,95 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110202 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 296,47 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110671 | vyúčtovanie plynu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -487,63 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |