Objednávka č. OBJ2022/081
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
- Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2022/081
- Popis objednaného plnenia: tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 )
- Dátum vyhotovenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 1 632,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210194 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 586,40 € | 22.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
202210246 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 45,60 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210247 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 462,00 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210248 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 284,80 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210249 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 663,20 € | 08.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210257 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 235,60 € | 10.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202210347 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |