Objednávka č. OBJ2022/081

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
  • Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OBJ2022/081
  • Popis objednaného plnenia: tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 )
  • Dátum vyhotovenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 1 632,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202210194 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 586,40 € 22.02.2022 23.04.2022 Faktúra
202210246 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 45,60 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210247 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 462,00 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210248 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 284,80 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210249 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 663,20 € 08.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210257 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 235,60 € 10.03.2022 26.04.2022 Faktúra
202210347 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 830,40 € 01.04.2022 25.05.2022 Faktúra
Tlačiť